宁乡市妇女联合会2022年部门预算公开
宁乡市妇女联合会
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
市妇联是在党领导下的群团组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
职能概括为:团结、教育、代表、服务。
1.团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,根据市委和市政府的中心任务,组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设;
2.教育引导广大妇女增强“四自”精神,提高素质,促进妇女人才成长,普及家庭教育知识,发挥女性在家庭、家教、家风中的作用;
3.代表和维护妇女合法权益,推动实施《中华人民共和国妇女权益保障法》《妇女儿童发展规划》,促进男女平等;
4.服务妇女儿童,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(二)机构设置
为全额拨款行政单位,单位内设科室1个,行政编制 6个,工勤编制1个。 2021年9月底实有在职正式职工7人,退休人员5人,临时聘用人员1人。
二、部门预算单位构成
1、宁乡市妇女联合会本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算281.24万元,其中,一般公共预算拨款281.24万元。收入较去年增加13.5万元,上升5.04%。主要是按照新颁布的《湖南省家庭教育促进条例》规定,增加了家庭教育项目经费15万元。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算281.24万元,其中,一般公共服务支出250.97万元;社会保障和就业支出19.36万元;卫生健康支出5.12万元;住房保障支出5.79万元。支出较去年增加13.5万元,上升5.04%。主要是按照新颁布的《湖南省家庭教育促进条例》规定,增加了家庭教育项目经费15万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算281.24万元,其中,一般公共服务支出250.97万元,占89.24%;社会保障和就业支出19.36万元,占6.88%;卫生健康支出5.12万元,占1.82%;住房保障支出5.79万元,占2.06%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数160.24万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算121万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出121万元,包括妇女儿童活动经费20万,主要用于妇女儿童中心工作支出;关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动54万,主要用于关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动等;千手爱心驿站总站运行经费22万,主要用于千手爱心驿站购买社会服务、关爱困境妇儿等;两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目资金10万元,主要用于湖南省《妇女儿童发展规划》工作示范市(县)创建及规划实施监测、婚姻家庭纠纷调解工作经费等;家庭教育项目15万,主要是用于家庭教育培训和宣传,家庭教育指导中心建设等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年宁乡市妇女联合会机关运行经费18.89万元,比上年预算增加0.67万元,上升3.68%。主要是购买社会服务,办公成本略有增加。
(二)“三公”经费预算:2022年宁乡市妇女联合会“三公”经费预算数为4.7万元,其中,公务接待费4.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算25.96万元,拟召开庆祝/喜迎三八妇女节系列活动会议、妇联工作会议、美丽庭院创建会议、文明家庭创建会议、家庭教育工作会议、妇联系统各类工作会议等会议,人数700人,内容为庆祝/喜迎三八妇女节,推进男女平等,开展美丽庭院建设,助推乡村振兴,加强家庭教育,推动家庭文明建设;培训费预算13万元,拟开展市、乡、村妇联干部、家庭教育、知识、妇儿工委工作等培训,人数1000人,内容为妇联业务知识、家庭教育、知识、妇儿发展规划等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。妇联工作会议、美丽庭院创建会议、文明家庭创建会议等。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额11万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算11万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为281.24万元,其中,基本支出160.24万元,项目支出121万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2022年部门预算表
(具体见附件)
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