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宁乡市人民政府办公室2024年部门预算公开

发布时间 : 2024-02-02 来源:宁乡市人民政府办公室 所属单位:宁乡市人民政府办公室 字体大小:

2024宁乡市政府办部门预算公开

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况



第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规和规章。围绕市人民政府工作部署,对涉及全市经济建设、社会发展等全局性的重大问题以及全市政治、经济、社会综合性课题进行调查研究,为市人民政府科学决策提出建议、预案和依据。

2.负责上级政府和市政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作,及时向市政府领导同志报告。负责组织办理政府系统承办的人大代表议案、建议和政协委员提案。

3.负责市人民政府文件、政府工作报告、领导讲话文稿的起草、校核、印发工作。

4.负责市政府各种会议的事务性工作。负责市政府领导同志参加公务活动的组织安排和服务工作。负责市政府、市政府办及主要领导同志的印信管理。

5.负责协助市政府领导处理市政府日常事务。负责市政府值班、文电处理、档案管理和利用。做好各种信息的收集、整理、反馈和上报。负责日常接待和人民群众来信来访工作。

6.研究乡镇人民政府(街道办事处)和市政府各工作部门请示市政府的问题,提出初步处理意见,报市政府领导审批。

7.协调市政府各工作部门之间、各乡镇(街道)之间、部门与乡镇(街道)之间的关系。指导市人民政府工作部门和乡镇政府(街道办事处)的办公室业务工作。

8.负责拟订全市金融业发展规划,会同有关部门查处打击非法金融活动,监督管理融资性担保机构和小额贷款公司;牵头组织征地补偿安置工作;制定全市公共机构节能规划。

9.完成市委、市政府和市政府主要领导同志交办的其他任务。

(二)机构设置。

市政府办实有人员构成,公务员编制人员53人,事业编制人员17人,工勤人员5人,临时人员3人,退休人员32人。政府办编制情况,行政编55个,事业编制20个,工勤编制5个。内设机构13,即秘书科、督查研究室、市政府总值班室、综合发展科、农业农村科、工业交通科、城市建设科、城管环保科、商贸文旅科、教育卫健科、社会管理科、党建办。下属宁乡市政府发展研究中心为财务不独立的二级机构。

二、部门预算单位构成

宁乡市政府办部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2047.95万元,其中,一般公共预算拨款  2047.95万元,政府性基金预算拨款   0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少278.04万元,主要是人员减少了,项目资金按照财政要求进行了调减。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算2047.95万元,其中,一般公共服务支出1731.91万元,社会保障和就业支出169.39万元,卫生健康支出59.99万元,住房保障支出86.65万元。支出较去年减少278.04万元,主要人员减少项目资金按照财政要求进行了调减

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2047.95万元,其中,一般公共服务支出1737.91元,占84.86 %社会保障和就业支出169.39万元,占8.27 %卫生健康支出59.99万元,占2.93 %;住房保障支出86.65万元,占4.23%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1737.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算304万元,主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括政府综合工作经费支出160万元,主要用于市政府会议经费和对外联络工作经费等方面;政策研究工作经费支出48万元,主要用于市政府政策研究经费;禁毒办工作经费96万元,开展毒品宣传教育,提高公民识毒拒毒,加大涉毒犯罪打击力度,深入推荐社戒社康工作,最大限度减少毒品社会危害。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费194.77万元,比上年预算减少27.24万元,下降12.27%,主要是部门预算人数减少导致的

(二)三公经费预算:2024年本部门机关行政事业单位三公经费预算数为13万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费5万元。2024三公经费预算较2023年减少18万元,主要是公务接待费用减少,预算更加精细

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算10万元,拟定期召开市政府常务会、市长办公会等会议,政府常务会每月一次一般人数大约75人,内容为研究政府重大工作决策;培训费预算10万元,拟开展办公系统培训,人数200人,内容为全市办公室系统人员培训

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额   20万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算20万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车  0;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2047.95万元,其中,基本支出1743.95万元,项目支出304万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表


2024年部门预算批复表103001.xlsx

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