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宁乡市巷子口镇人民政府2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:巷子口镇人民政府 所属单位:宁乡市巷子口镇 字体大小:

目录

第一部分  巷子口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革情况

第二部分 巷子口镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  巷子口镇2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、收入支出决算总体情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  巷子口镇人民政府概况

一、部门职责

巷子口镇位于宁乡县西部,全镇有9个村民委员会,1个社区,镇域人口4.5万人。巷子口镇人民政府是基层政府机关,职责是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

二、机构设置
(一)内设机构设置。巷子口镇部门共设5中心三所一机关:5中心为镇村建设管理服务中心、农业综合管理服务中心、综合文化服务中心、生产安全管理服务中心、社会保障服务中心;三所为财政所、司法所、计划生育服务所;一机关为政府机关。
(二)决算单位构成纳入宁乡市巷子口镇人民政府2019年度部门决算编制范围内的只有本级单位,无二级单位。部门决算单位由巷子口镇机关、巷子口镇财政所、巷子口镇计生服务所、巷子口镇司法所、巷子口镇社会保障服务中心、巷子口镇镇村建设综合管理服务中心、夏巷子口镇农业综合服务中心、巷子口镇生产安全管理服务中心、巷子口镇综合文化服务中心构成。
2019年人员情况:共有在职人员91人,其中政府机关26人,财政所4人,司法所2人,综合文化服务中心2人,社会保障服务中心3人,计生服务所7人,村镇建设综合管理服务中心13人,农业综合文化服务中心32人,生产安全管理服务中心2人。

三、涉及机构改革部门情况

  2019年机构未改革。 

第二部分 巷子口镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分  巷子口镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年收入、支出年初预算安排情况,与2018年度对比情况(单位:万元):

名称

本年度

上年度

比上年增减

增减%

本年收入

9901.55

8577.08

1324.47

15.44

本年支出

9901.55

8577.08

1324.47

15.44

增加的原因为一般公共财政预算拨款、基金预算拨款增加。

二、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重:

项目

金额

比重%

一般公共财政预算拨款

5232.74

52.84

政府性基金财政预算拨款

2080.95

21.01

其他收入

2587.86

26.13

合计

9901.55

100

各项支出占总支出的比重:

项目

金额

比重%

基本支出

1423.32

14.38

项目支出

8478.23

85.62

合计

9901.55

100

三、支出决算情况说明

项目(按功能分类)

调整预算数

支出决算数

差异

差异%

一、一般公共服务支出

361.83

3,066.41

0

0

二、外交支出

0.00

0.00

0

0

三、国防支出

0.20

0.20

0

0

四、公共安全支出

20.55

38.55

0

0

五、教育支出

0

257.48

0

0

六、科学技术支出

0

2.00

0

0

七、文化旅游体育与传媒支出

20.15

63.60

0

0

八、社会保障和就业支出

105.78

463.33

0

0

九、卫生健康支出

88.65

249.85

0

0

十、节能环保支出

31.2

267.03

0

0

十一、城乡社区支出

80.28

1,394.96

0

0

十二、农林水支出

514.09

2,662.17

0

0

十三、交通运输支出

0

163.93

0

0

十四、资源勘探信息等支出

0

85.34

0

0

十五、商业服务业等支出

0

16.44

0

0

十六、金融支出

0.00

0.00

0

0

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0

0

十八、自然资源海洋气象等支出

00

14.00

0

0

十九、住房保障支出

46.51

1,322.56

0

0

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0

0

二十一、灾害防治及应急管理支出

18.78

31.62

0

0

二十二、其他支出

56.00

56.00

0

0

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0

0

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0

0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位:万元

名称

本年度

上年度

比上年增减

增减%

财政拨款收入

9901.55

8577.08

1324.47

15.44

财政拨款支出

9901.55

8577.08

1324.47

15.44

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算政拨款支出总体情况:2019年财政拨款收入7313.69万元。

2、财政拨款支出决算具体情况说明:

支     出



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

比重%

一、基本支出

1290.73

1290.73

0.00

17.41

人员经费

1197.37

1197.37

0.00

16.15

日常公用经费

93.36

93.36

0.00

1.31

二、项目支出

6022.96

3942.1

2080.95

81.24

其中:基本建设类项目

351.74

351.74

0.00

4.74

支出合计

7313.69

5232.74

2080.95

100

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

支     出



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

比重%

一、基本支出

1290.73

1290.73

0.00


人员经费

1197.37

1197.37

0.00


日常公用经费

93.36

93.36

0.00


支出合计

1290.73

1290.73

0.00


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

全年人数

人均比重

原因

“三公”经费支出

16.95

18.4

-1.45

-7.89

93

0.08

三公经费减少

其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

93

0.00


公务用车购置及运行维护费

4.99

5.4

-0.41

-7.60

93

0.08

公务用车费用减少

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

93

0.00


公务用车运行维护费

4.99

5.4

-0.41

-7.60

93

0.08

公务用车费用减少

公务接待费

11.96

13

-1.04

-8

93

0.09

公务接待费减少

培训费

4.25

5

-0.75

-15

93

0.16

减少培训费

会议费

9.79

11.38

-1.59

-13.9

93

0.15

减少会议费

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金收入位2080.95万元,年初结余0元,年未资金收支平衡,无结转和结余。

九、预算绩效情况说明

本年度对村级产业扶贫资金转移支付等进行了绩效评价。

第四部分   名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2019年部门决算公开表格.xls

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