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2022年度宁乡市行政审批服务局部门决算

发布时间 : 2023-07-15 来源:宁乡市行政审批服务局 所属单位:宁乡市行政审批服务局 字体大小:

目录

第一部分宁乡市行政审批服务局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市行政审批服务局

单位概况

  

一、 部门职责

  负责组织拟订行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。负责全市地方性行政审批政策的综合研究;组织拟订全市行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。负责协调推进全市行政效能工作,牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”;会同有关部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。根据省人民政府授权,依法相对集中行使市人民政府相关部门的行政许可权。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。宁乡市行政审批服务局单位内设机构包括:办公室、党建办、审批服务管理科、效能监督科、政务公开和服务科、热线管理科6个科室,下设一个二级机构宁乡市政务服务中心

  (二)决算单位构成。宁乡市行政审批服务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市行政审批服务局单位本级以及二级机构宁乡市政务服务中心

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

宁乡市行政审批服务局2022年度部门决算表(见附件)


第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1,511.40万元。与上年相比,减少209.78万元,减少12.19%,主要是因为减少了大厅岗位补助经费项目支出等。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1,511.40万元,其中:财政拨款收入1,511.40万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1,511.40万元,其中:基本支出573.48万元,占37.94%;项目支出937.92万元,占62.06%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1,511.40万元,与上年相比,减少209.78万元,减少13.88%,主要是因为减少了大厅岗位补助经费项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,511.40万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少209.78万元,减少12.19%,主要是因为减少了大厅岗位补助经费项目支出等。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,511.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1318.35万元,占87.23%;科学技术(类)支出93.26万元,占6.17%;社会保障和就业(类)支出58.35万元,占3.86%卫生健康(类)支出17.47万元,占1.15%;住房保障(类支出23.98万元,占1.59%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,793.33万元,支出决算数为1,511.40万元,完成年初预算的84.28%,其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算资金机关运行经费支出

  2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及关机构事务(款)政务公开审批(项)。

  年初预算为1704.96万元,支出决算为1318.23万元,完成年初预算的77.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了大厅岗位补助经费项目支出等。

3、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为93.26万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算资金。用于智慧政务项目支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为43万元,支出决算为47.38万元,完成年初预算的110.19%,决算数于年初预算数的主要原因是:基本养老保险缴费基数调整

5、社会保障和就业支出(类)行政事业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为2.85万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算资金。用干职工职业年金缴费支出。

6社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

  年初预算为6.15万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)其他保障和就业支出(款)其他保障和就业支出(项)。

  年初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为14.17万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的100%

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

  年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为19.77万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的121.29%决算数于年初预算数的主要原因是:住房公积金缴存基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出573.48万元,其中:

  人员经费510.73万元,占基本支出的89.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

  公用经费62.75万元,占基本支出的10.94%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为8.10万元,支出决算为4.10万元,完成预算的50.65%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年致。

  公务接待费支出预算为8.10万元,支出决算为4.10万元,完成预算的50.65%,决算数小于预算数的主要原因是可能的减少支出,与上年相比减少2.63万元,减少39.08%,减少的主要原因是接待考察学习、调研的批次和人数减少

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年一致

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.10万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

  2、公务接待费支出决算为4.10万元,全年共接待来访团组116个、来宾680人次,主要是省内外政务服务考察、学习、调研发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2022无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出62.75万元,比上年决算数减少5.63万元,降低8.23%。主要原因是:机关公用经费按财政要求进行了压缩。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.27万元,用于召开政务公开政务服务相关会议,人数100人,内容为工作总结、调度、部署等;开支培训费25.84万元,用于开展全市政务公开政务服务工作人员的培训,人数为760人,内容为市本级政务服务大厅、乡镇(街道)政务服务中心热线责任单位工作人员进行业务培训、拓展训练等。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额827.97万元,其中:政府采购货物支出89.39 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出738.58万元。授予中小企业合同金额139.58万元,占政府采购支出总额的16.86%,其中:授予小微企业合同金额139.58万元,占政府采购支出总额的16.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.80%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,我单位实行整体支出绩效目标管理,全部项目均实行项目支出绩效目标管理,均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。单位整体支出绩效目标实现情况很好,各项支出发挥了优良的社会效益,有效推动了全市行政审批服务改革。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

2022年,宁乡行政审批服务工作紧盯“全省率先当标杆、全国率先出经验”目标要求,不断抬高发展坐标,持续深化“放管服”改革,深耕细作“一件事一次办”改革,做强政务热线,做实政务公开,做优政务政务,促进了审批服务提质、企业办事提速、项目建设提效,营商环境持续优化。2022年全市政务服务系统共受理事项2139162件,办结率99.83%,满意率99.97%,其中全程网办占比44.18%。“一件事一次办”和无证明城市等工作经验在省政务管理服务局简报上推介。

  (二)存在的问题及原因分析

  


第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门决算表

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门整体支出绩效评价报告附表

2022年宁乡市行政审批服务局部门决算表.xls
2022年宁乡市行政审批服务局部门整体支出绩效评价报告.doc
2022年宁乡市行政审批服务局部门整体支出绩效自评报告附表.xls

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