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宁乡市总工会2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-02-04 来源:宁乡市总工会 所属单位:宁乡市总工会 字体大小:

2024宁乡市总工会部门预算说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、负责各级基层工会组建和换届选举工作、工会组织规范化工作、各级模范职工之家(小家)的申报审批、社团法人资格登记证发放。

2、负责民主管理工作,主要是基层厂务公开、工资集体协商、工资集体合同和女职工专项集体合同签订、基层职代会等工作。

3、负责全市女职工权益维护,为女职工办理特殊疾病保险、捐资助学、女职工特殊权益维护、专项集体合同签订、女职工组织建设等工作

4、负责工会工作信息报道、工会各项活动的宣传报道、文体活动的开展、报刊征订。

5、负责本级经费的收管用审查及各级基层工会经费的使用审查。

6、负责劳模管理、困难职工帮扶、职工劳动竞赛、职工互助医疗等工作。

(二)机构设置。

我单位为全额预算管理单位,现有编制人员7人,实有在职10 ,临聘人员16人,退休25人。单位内设4个部室:办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。

二、部门预算单位构成

宁乡市总工会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算387.96万元,其中,一般公共预算拨款387.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少74.61万元,主要是人员调出5人,工资福利支出减少

(二)支出预算:2024年本部门支出预算387.96万元,其中,一般公共服务327.33万元,社会保障和就业支出34.99万元卫生健康支出10.57万元住房保障支出15.07万元。支出较去年减少74.61万元,主要是人员调出5人,工资福利支出减少

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算387.96万元,其中,一般公共服务支出327.33万元,占84.37 %社会保障和就业支出34.99万元,占9.02 %卫生健康支出10.57万元2.72 %住房保障支出15.07万元,占3.89 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数387.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费32.09万元,比上年预算减少8.92万元,下降22.29%,主要是节约经费开支

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级三公经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算2万元,拟召开2024年工会工作大会会议,人数200人,内容为2023年工会工作;培训费预算5万元,拟开展全市工会干部培训,人数50人,内容为工会干部培训举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为387.96万元,其中,基本支出387.96万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表


2024年部门预算批复表119001.xlsx
2024年部门预算公开.doc

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