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中共宁乡市委宣传部2020年部门决算公开

发布时间 : 2021-07-20 来源:中共宁乡市委宣传部 所属单位:中共宁乡市委宣传部 字体大小:

2020市委宣传部决公开

第一部分 市委宣传部概况

、部门职责

、机构设置

第二部分部门决算表

部门收支决算总表

部门收入决算表

部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 市委宣传部概况

一、部门职责

(一)拟订和推进实施全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实、督查与考核,配合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责为全市各级党组(党委、工委)理论学习中心组提供服务,组织实施理论宣讲活动。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直相关新闻单位工作。

(六)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实。负责全市新闻出版、印刷、电影行业等职责范围内的安全监督管理。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

(八)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。

(九)负责管理全市电影行政事务,。

(十)统筹协调全市对外宣传工作。

(十一)统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

(十二)负责落实中央、省、长沙市、宁乡市精神文明建设指导委员会工作部署,统筹协调组织全国文明城市建设工作。

(十三)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。主管全市企事业单位政工人员的初级职称评定和中高级职称申报工作。

(十四)对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化旅游广电体育局、市融媒体中心。受市委委托,代管市文化艺术界联合会、市社会科学联合会。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市委宣传部内设机构包括:办公室、意识形态科、理教科、文化科、文明科、外宣科、未成科。

(二)决算单位构成。市委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:市委宣传部本级。

第二部分 2020部门决算表

、部门收支决算总表

、部门收入决算表

、部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2431.97万元。与2019年相比,增加723.01万元,增长42.31 %,主要是增加了新时代文明实践中心试点建设“以奖代投”项目资金38.37万元、新时代文明实践站文化建设经费496.35万元、省市主流媒体合作经费100万元、《习近平谈治国理政》第三卷发行工作经费172.72万元、新华社中国经济信息社湖南中心实践战略合作项目资金100万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2431.97万元,其中:财政拨款收入2431.97万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2431.97万元,其中:基本支出413.77万元,占17.01%;项目支出2018.20万元,占82.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2431.97万元,与2019年相比,增加723.01万元,增长42.31%,主要是增加了新时代文明实践中心试点建设“以奖代投”项目资金38.37万元、新时代文明实践站文化建设经费496.35万元、省市主流媒体合作经费100万元、《习近平谈治国理政》第三卷发行工作经费172.72万元、新华社中国经济信息社湖南中心实践战略合作项目资金100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2431.97万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加723.01万元,增长42.31%,主要是增加了新时代文明实践中心试点建设“以奖代投”项目资金38.37万元、新时代文明实践站文化建设经费496.35万元、省市主流媒体合作经费100万元、《习近平谈治国理政》第三卷发行工作经费172.72万元、新华社中国经济信息社湖南中心实践战略合作项目资金100万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2431.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2015.82万元,占82.89%;文化旅游体育与传媒支出支出354.29万元,占14.57%;社会保障和就业支出28.78万元,占1.18%;卫生健康支出15.31万元,占0.63%;住房保障支出17.78万元,占0.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1076.66万元,支出决算数为2431.97万元,完成年初预算的225.88%,其中:

1、一般公共服务。年初预算为1014.72万元,支出决算为2015.82万元,完成年初预算的198.66%;决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

2、文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元,支出决算为354.29万元,完成年初预算的%;决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

3、社会保障和就业支出。年初预算为23.71万元,支出决算为28.78万元,完成年初预算的121.38%;决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成。

4、卫生健康支出.年初预算为20.45万元,支出决算为15.31万元,完成年初预算的74.87%;决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成。

5住房保障支出。年初预算为17.78万元,支出决算为17.78万元,年初预算与支出决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出413.77万元,其中:人员经费356.31万元,占基本支出的86.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费57.46万元,占基本支出的13.89%,主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、其他商品和服务等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为4.54万元,完成预算的45.4%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算6万元,支出决算为2.03万元,完成预算的33.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较少,与上年相比减少0.37万元,减少15.42%,减少的主要原因是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.51万元,完成预算的62.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制严格,与上年相比减少0.1万元,减少的主要原因是加强内部预算控制,狠抓厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.03万元,占44.71%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.51万元,占55.29%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.03万元,全年共接待来访团组30个、来宾370人次,主要是新时代文明实践中心的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.51万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.51万元,主要是燃油费及维修费用支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入101万元;年初结转和结余0万元;支出101万元,其中基本支出0万元,项目支出101万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据市本级预算绩效管理工作的要求,本单位对2020年度部门整体支出和市本级预算安排的公共项目资金进行了绩效自评,按时报送绩效自评报告,提高了财政资金的使用效益和管理水平。2020年,本部门整体支出2431.97万元,围绕宣传工作的职能职责,认真落实文明创建等工作任务,较好的实现了整体支出绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出57.46万元,年初预算数一致。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.89万元,用于召开宣传思想文化工作会议,人数380人,内容为宣传思想文化工作部署、文明创建工作安排等,比年初预算增加4.89万元,主要原因为会议次数的增加;开支培训费17.24万元,用于开展新时代文明实践工作培训,人数300人,内容为志愿服务工作培训等,比年初预算增加14.24万元,主要原因为培训投入的增加

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额725万元,其中:政府采购货物支172.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出552.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是二级事业单位市新闻中心用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

一、2020年部门决算表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告


2020年宁乡市宣传部整体绩效自评报告.docx
2020宁乡市宣传部决算公开表格.xls

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