中共宁乡市委组织部2019年部门决算公开 - 中共宁乡市委组织部 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 宁乡市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 中共宁乡市委组织部

中共宁乡市委组织部2019年部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:中共宁乡市委组织部 字体大小:

  

第一部分市委组织部概况

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成情况

第二部分市委组织部2019度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释



第一部分 宁乡市委组织部概况

(一)部门职能职责

1.负责全市党的基层组织建设和党员队伍建设的宏观管理和指导。优化基层党组织设置,理顺隶属关系,提升基层党组织组织力,强化基层党组织政治功能,扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖,推动基层党组织全面进步、全面过硬。在党员教育管理、发展党员、党费管理、党的工作制度、党内政治生活、主题教育实践、党内法规学习贯彻等方面进行指导、组织、管理,提出意见建议等,提高党的建设质量。

2.负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理,对市委管理的领导班子换届、领导干部调整配备、任免等提出建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理全市长沙市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。

3.统一管理全市公务员(含参公人员)工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等政策法规的贯彻执行和组织实施工作。指导全市公务员队伍建设、绩效管理以及公务员职务与职级晋升制度的组织实施工作。

4.负责全市干部教育工作。负责制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织指导分类开展干部教育培训。

5.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。负责落实干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报等。

6.负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设,负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

7.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

8.负责全市科级以上领导干部和公务员人事档案工作。负责干部档案信息化建设工作。

9.负责全市老干部工作。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,保障离退休干部政治待遇和生活待遇,加强离退休干部党员教育管理和服务工作,发挥离退休干部的作用等。指导全市关心下一代工作。

10.负责全市绩效考核工作的计划制定和组织实施。

11.归口管理市委机构编制委员会办公室。

12.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

组织部部机关内设办公室、研究室(政策法规室)、干部科(加挂干部队伍建设规划办公室)、公务员科、干部监督科(加挂举报中心)、干部信息科、老干部综合科、绩效考核管理办公室、基层党建科(加挂市委“两新”工委办公室)、组织科(加挂市党代表联络工作办公室)等科室,另部内下辖人才服务中心、党员教育中心、老干部服务中心等三个下属二级事业单位。

(三)部门决算单位构成

我部是独立核算的一级预算单位,无下属独立核算二级机构。

第二部分 宁乡市委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计1030.82万元,与2018年收入决算数减少226.98万元,下降18.05%。

2019年年末决算支出总计1030.82万元,与2018年支出决算数减少226.98万元,下降18.05%。

决算收支减少原因为到乡镇(街道)及市直部门单位的项目支出由之前的非税拨款支付方式调整为预算直接指标划转,调整后这部分不再记为收入和支出。

二、收入决算情况说明

 2019年全年收入总计1030.82万元,其中,财政拨款收入1030.82万元,占全年收入比为100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计1030.82万元,其中,一般公共服付支出754.99万元,占比73.24%;科学技术支出187.1万元,占比18.15%;社会保障和就业支出53.63万元,占比5.2%;卫生与健康支出9.7万元,占比0.94%;住房保障支出25.4万元,占比2.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1030.82万元,比上年决算数减少125.15万元,下降10.83%。

2019年财政拨款支出总计1030.82万元,比上年决算减少125.15万元,下降10.83%。

财政拨款收入及支出减少原因为到乡镇(街道)及市直部门单位的项目支出由之前的非税拨款支付方式调整为预算直接指标划转,调整后这部分不再记为收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1030.82万元,比上年决算减少125.15万元,下降10.83%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出1030.82万元,按功能分类分:一般公共服务支出754.99万元,占比73.24%;科学技术支出187.1万元,占比18.15%;社会保障和就业支出53.63万元,占比5.2%;卫生健康支出9.7万元,占比0.94%;住房保障支出25.4万元,占比2.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出1030.82万元,其中:基本支出655.47万元,占全年财政拨款支出比为63.59%,比年初预算增加76.25万元,增长13.16%;项目支出375.35万元,占全年财政拨款支出比为36.41%,比年初预算增加163.35万元,增比77.05%。增加的金额主要是公务员培训经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育相关支出及远教示范点补助经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算655.47万元,占全年财政拨款支出比为63.59%。其中:工资福利支出612.33万元,占比93.42%;商品和服务支出43.14万元,占比6.58%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出24.39万元,比年初预算增加0.12万元,增加0.49%。其中:公务接待支出21.14万元,比年初预算增加0.08万元,增加0.38%;出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出3.25万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算增加0.04万元,增加1.22%。

2019年“三公”经费决算支出24.39万元,比上年决算减少2.58万元,下降9.57%。其中:公务接待支出21.14万元,比上年决算减少2.48万元,下降10.5%;出国(境)支出0万元,与上年决算持平;公务用车购置及运行维护支出3.25万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少0.1万元,下降2.99%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元。2019年全年公务用车购置及运行支出3.25万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量1辆。2019年全年公务接待支出21.14万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

远教站点运行维护经费82万,用于保证全市各远程教育站点正常运行运转,在基层一线开展党员教育等工作;困难党组织党员教育经费55万,对于运转困难的村(社区)给予一定的党员教育补助经费,保障党员教育工作正常开展;党代表联络、基层办工作经费35万,用于服务党代表及村(社区)干部,确保年初制定的基层党建工作任务顺利完成;“七一”活动经费用于七一建党日、庆祝建党70周年及表彰优秀党员等相关工作;对口帮扶龙山县扶贫工作经费,针对我市派驻龙山县的对口帮扶工作队的各项工作顺利开展,体现组织关心关怀,在一定程度上解决工作队后顾之忧。

十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出43.14万元,比2018年减少32.4万元,下降42.89%。主要是机关严格控制一般性经费增长,整体支出略有下降。

2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额37.22万元,其中:政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.42万元。

3.国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 中共宁乡市委组织部

2020年7月20日

中共宁乡市委组织部2019年部门决算公开表.xls
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页