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宁乡市沙田乡人民政府2021年度部门决算公开

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市沙田乡人民政府 所属单位:宁乡市沙田乡 字体大小:

2021年度

宁乡市沙田乡人民政府部门决算

  

第一部分宁乡市沙田乡人民政府概况

  部门职责

  机构设置

  

第二部分2021年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  收入支出决算总体情况说明

  收入决算情况说明

  支出决算情况说明

  财政拨款收入支出决算总体情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  政府性基金预算收入支出决算情况

  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

  

第四部分  名词解释

  

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

  

第一部分  宁乡市沙田乡人民政府概况

  

、部门职责

(一)负责机关各项日常工作,具体负责党的建设、纪检监察、组织人事等工作。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、公租房建设及红色文化教育基地建设、公路建设、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市沙田乡人民政府内设机构包括:

政机关、司法所、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。

(二)决算单位构成。宁乡市沙田乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成成仅包括沙田乡人民政府本级。

  

第二部分  2021年度部门决算表

  

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  

、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6897.83万元。与上年相比,增加143.56万元,增长2.13%,主要是因为收入增加。2021年度支出总计6897.83万元。与上年相比,增加143.56万元,增长2.13%,主要是因为支出增加。

  

  收入决算情况说明

本年收入合计6897.83万元,其中:财政拨款收入4406.91万元, 占63.89%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入2490.92万元,占36.11%。

  

  支出决算情况说明

本年支出合计6897.83万元,其中:基本支出1932.97万元,占 28.02%;项目支出4964.87万元,占71.98%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

  

  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4406.91万元,与上年相比,减少136.37万元,减少3.00%,主要是因为收入减少。2021年度财政拨款支出总计4406.91万元,与上年相比,减少136.37万元,减少3.00%,主要是因为支出减少。

  

  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4166.68万元,占本年支出合计的  60.41%,与上年相比,财政拨款支出减少155.49万元,  减少3.59%,主要是因为开源节流。

二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4166.68元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1529.23万元,占36.70%;国防(类)支出7万元,占0.17%;公共安全支出(类)支出15.10万元,占0.36%;

教育(类)支出77.29万元,占1.85%;文化旅游体育与传媒(类)支出35万元,占0.84%;社会保障和就业(类)支出354.8万元,占8.52%;卫生健康(类)支出59.58万元,占1.43%;节能环保(类)支出109万元,占2.62%;城乡社区(类)支出68.97万元,占1.66%;农林水(类)支出1558.15万元,占37.40%;交通运输(类)支出16.58万元,占0.4%;商业服务业等(类)支出10万元,占0.24%;住房保障(类)支出323.63万元,占7.77%;粮油物资储备(类)支出2.35万元,占0.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1294.32万元,支出决算数为4166.68万元,完成年初预算的321.92%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)

年初预算为0万元,支出决算为14.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)(2010104)

年初预算0为万元,支出决算为1.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事项(项)(2010202)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

4、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)

年初预算数为1214.25万元,支出决算数为1119.45万元,完成年初预算数的92.19%,决算数于预算数的主要原因是年初预算主要缩减了机构运行支出

5、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)

  年初预算数为418万元,支出决算数为262.77万元,完成年初预算数的62.86%,决算数小于预算数的主要原因是减少了一般事务项目支出。

6、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)政务公开审批(项)(2010306)

  年初预算数为28.55万元,支出决算数为22.7万元,完成年初预算数的79.51%,决算数于预算数的主要原因是减少了政务审批类的支出

  7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)(2010507)

  年初预算数为0万元,支出决算数为4.9万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了第七次人口普查。

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602)

  初预算数为0万元,支出决算数为14万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政管理工作经费。

  9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)

  年初预算数为0万元,支出66.93万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

  10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党事务(2013602)

  年初预算数为0万元,支出决算数为8.53万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

  11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督管(项)(2013816)

  年初预算数为0万元,支出决算数为5.08万元,决算数大于预算数的主要是增加了食品安全经费拨款

  12、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)(2030603)

  年初预算数为0万元支出决算数为7万元,决算数大于预算数的主要是增加了民兵训练费用。

  13、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)

  年初预算数为0万元,支出决算数为1.5万,决算数大于预算数的主要是增加了财政拨款。

  14、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)(2040601)

  年初预算数为17.77万元,支出决算数为13.35万元,完成年初预算的75.13%,决算数于预算数的主要原因是减少了行政运行支出

  15、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)(2040610)

  年初预算数为0万元,支出决算数为0.25万元,决算数大于预算数的主要是增加了财政拨款。

  16、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)

年初预算为260万元,支出决算数为72.29万元,完成年初预算的27.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是学校建设维修支出较少

  17、教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)(2050999)

年初预算为0万元,支出决算数为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校其他教育费用的支出

    18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)

年初预算为380万元,支出决算数为30万元,完成年初预算的7.89%,决算数于年初预算数的主要原因疫情影响文旅类支出减少

19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)(2079999)

年初预算为0万元,支出决算数为5万元,决算数于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算数

    20、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(2080102)

  年初预算为0万元,支出决算数为1.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拨款。

  21、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)(2080104)

年初预算数140.41万元,支出决算数为108.34万元,完成年初预算数的77.16%,决算数于预算数的主要原因是人员异动,经费减少

  22、社会保障与就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)(2080201

年初预算数0万元,支出决算数为0.8万元,决算数于预算数的主要原因是增加了民政管理事务的支出

23、社会保障与就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理其他民政管理事务支出(项)(2080299)

  年初预算为0万元,支出决算数为19万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了低保类的拨款。

  24、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)

  年初预算数为86.92万元,支出决算数为54.96万元,完成年初预算数的63.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

  25、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080505)

年初预算数为14.44万元,支出决算数为1.52万元,完成年初预算数的10.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

26、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(2080799)

  年初预算为0万元,支出决算数为4.36万元,决算数大于预算数差异原因是增加了财政拨款。

27、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)  

  年初预算数0万元,支出决算数为47.26万元,决算数大于预算数差异原因是增加了死亡抚恤的财政拨款。

28、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)

  年初预算数0万元,决算支出数为1.4万元,决算数大于预算数差异原因是增加了退役士兵的财政拨款。

29、社会保障与就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)

  年初预算数120万元,支出决算数为22.46万元,完成年初预算数的18.72%,决算数于预算数原因是人员有异动。

30、社会保障与就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)(2081105)

  年初预算数为0万元,支出决算数为4.5万元,决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

  31、社会保障与就业(类)最低生活保障(款农村最低生活保障金支出(项)(2081902)

年初预算数为0万元,支出决算为52.84万元,决算数大于预算数原因是专项资金未纳入年初预算数

  32、社会保障与就业(类)特困人员救助供养(款农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)

年初预算数为40万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算数的41.7%,决算数于预算数原因是特困人员变动

33、社会保障与就业(类)退役军人事务(款)一般行政管理事务(项)(2082802)

年初预算数为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

34、社会保障与就业(类)退役军人事务(款)拥军优属(项)(2082804)

年初预算数为0万元,支出决算数为3.36万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款的增加。

35、社会保障与就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999

年初预算数0万元,支出决算数为10.21万元,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加及专项资金的增加

36、卫生健康支出(类)卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2100102)

年初预算数0万元,支出决算数为4.08万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款的增加。

37、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100408

  年初预算数0万元,支出决算数为11.97万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

38、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)(2100499)

年初预算数0万元,支出决算数为0.14万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

39、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)(2100717)

年初预算数0万元,支出决算数为4.83万元,决算数大于预算数的有主要原因是计划生育经费的增加。

40、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)

年初预算数0万元,支出决算数为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务经费的增加。

41、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)

年初预算数15.94万元,支出决算数为27.47万元,完成年初预算数的172.33%,决算数于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算数

42、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)

年初预算数14.43万元,支出决算数为8.59万元,完成年初预算数的59.53%,决算数于预算数的有主要的原因是人员异动

43、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)(2101301)

年初预算数0万元,支出决算数为1.3万元,决算数大于预算数的有主要的原因是增加财政拨款。

44、城乡社区支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)

年初预算数300万元,支出决算数109万元,完成年初预算数的36.33%,决算数于预算数的主要原因是环境卫生支出减少

45、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)(2120104)

年初预算数90.01万元,支出决算数为68.97万元,完成年初预算数的76.62%,决算数于预算数的主要原因是城管执法支出减少

46、农林水事务(类)农业(款)机关服务(项)(2130103

年初预算数0万元,支出决算数为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

47、农林水事务(类)农业(款)事业运行(项)(2130104)

年初预算数57.14万元,支出决算数为298.29万元,完成年初预算数的522.03%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算数

48、林水事务(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106

年初预算数0万元,支出决算数为5万元,决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务支出增加。

49、林水事务(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)

年初预算数0万元,支出决算数为1.65万元,决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制支出增加。

50、林水事务(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121

年初预算数0万元,支出决算数为17.6万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

51、林水事务(类)农业农村(款)农业生产发展(项)(2130122)

年初预算数0万元,支出决算数为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

52、农林水事务(类)农业(款)农村公益事业(项)(2130126)

年初预算数190万元,支出决算数为268.68万元,完成年初预算数的141.41%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算数

53、农林水事务(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142)

年初预算数250万元,支出决算数为10万元,完成年初预算数的4%,决算数于预算数的主要原因是基础设施建设投入减少

54、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)(2130199)

年初预算数570万元,支出决算数为28万元,完成年初预算数的4.91%,决算数于预算数的主要原因是其他农业支出减少

55、农林水事务(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)(2130205

年初预算数0万元,支出决算数为3.98万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

56、农林水事务(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)(2130207

年初预算数0万元,支出决算数为10.65万元,决算数于预算数的主要原因是财政拨款增加。

57、农林水事务(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209

年初预算数0万元,支出决算数为13.33万元,决算数于预算数的主要原因是财政拨款增加。

58、农林水事务(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234

年初预算数0万元,支出决算数为5.97万元,决算数于预算数的主要原因是林业草原防灾减灾投入增加

59、林水事务(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)

年初预算数0万元,支出决算数为15万元,决算数大于预算数的主要原因是水利基础设施建设投入增加。

60、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)

年初预算数0万元,支出决算数为17.25万元,决算数大于预算数的主要原因是水利工程维护投入增加。

61、农林水事务(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)

年初预算数0万元,支出决算数为0.11万元,完成年初预算数的0%,决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

62、农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)

年初预算数0万元,支出决算数为261.27万元,决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫力度加大。

63、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701

年初预算数0万元,支出决算数55万元,决算数大于预算数的主要原因是级公益事业建设增加了投入。

64、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)

年初预算数245万元,支出决算数210.06万元,完成年初预算数的85.74%,决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少了投入。

65、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)(2130706

年初预算数0万元,支出决算数40万元,决算数大于预算数的主要原因是对村集体经济组织的补助增加了投入。

66、农林水事务(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)(2130707

年初预算数360万元,支出决算数292.89万元,完成年初预算数的81.36%,决算数于预算数的主要原因是农村综合改革示范试点补助减少了投入。

67、农林水事务(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999

年初预算数0万元,支出决算数1.12万元,决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出增加了投入。

68、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)

年初预算数为0万元,支出决算数为5.18万元,决算数大于预算数的主要原因是公路养护资金的增加。

69、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)(2140110)

年初预算数为0万元,支出决算数为11.41万元,决算数大于预算数的主要原因是公路运输安全资金的投入增加。

70、交通运输支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)

年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

71、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(2210103)

年初预算数为110万元,支出决算数为60.03万元,完成年初预算数的54.57%,决算数于预算数的主要原因是棚户区改造投入减少

72、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(2210199)

年初预算数为380万元,支出决算数为222.39万元,完成年初预算数的58.52%,决算数于预算数的主要原因是保障性安居工程投入减少

73、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)

年初预算数为65.19万元,支出决算数为41.21万元,完成年初预算数的63.22%,决算数于预算数的主要原因是人员异动。

74、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出项)(2220199

年初预算为0万元,支出决算数为2.35万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款资金的增加。

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1828.78万元,其中:人员经费 1642.07万元,占基本支出的87.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费186.72万元,占基本支出的10.21%,主要包括办公费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  

  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元,支出决算为31.34万元,完成预算的82.47%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,与上年相比持平。由于预算数为0,无法计算百分比。

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为28.49万元,完成预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,与上年相比减少7.12万元,减少19.99%,减少的主要原因是接待费用支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为2.85万元,完成预算的35.63%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,与上年相比减少0.06万元,减少2.06%,减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算28.49万元,占90.91%,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.85万元,占9.09%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为28.49万元,全年共接待来访团组1150个,来宾7200人次,主要为红色文化教育发生的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.85万元, 其中:公务用车购置费0元。沙田乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.85万元,主要是公务用车日常油费、维修保养等支出。截至2021 年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  

  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入240.16万元;年初结转和结余0万元;支出240.16万元,其中基本支出0万元,项目支出240.16万元;年末结转和结余0万元。

  

  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.06万元;年初结转和结余0万元;支出0.06万元,其中基本支出0万元,项目支出0.06万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

    1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)(2230105)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了财政拨款。

  

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出186.72万元,比上年决算数增加108.05万元,增长137.35%。主要原因是:新增及调入人员较多、事业编人员交通补贴的发放、应对新冠肺炎疫情的劳务及商品支出。

  

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.20万元,用于召开机关召开退休干部会议、疫情防控工作会议;开支培训费1.10万元,用于开展党员培训,人数130人。

  

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1528.00万元,其中:政府购货物支出67.30万元、政府采购工程支出1411.70万元、政府采购服务支出49.00万元。授予中小企业合同金额916.80万元,占政府采购支出总额的60%,其中:授予小微企业合同金额458.40万元,占政府采购支出总额的30%。

  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是城管车、公务用小车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

根据《宁乡市财政局关于开展2021年度部门预算单位绩效自评工作的通知》(宁财〔2022〕6号)文件精神,我单位成立了乡长任组长的绩效评价工作小组,对我乡2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经全面综合评价,我乡2021年度部门整体支出绩效自评分为95分。

  

第四部分名词解释

  

一、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

第五部分  附件

  

2021年度部门整体支出绩效评价报告


2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx
决算公开表.xls

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