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2021年沩山乡人民政府部门决算公开

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市沩山乡 所属单位:宁乡市沩山乡 字体大小:

2021年沩山乡人民政府部门决算公开

第一部分沩山乡人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分沩山乡人民政府单位概况

一、部门职责

(一)沩山乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;乡政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作,及时化解辖区矛盾,确保社会稳定。加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。完成法律、法规、规章规定的其他事项,完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沩山乡人民政府单位内设机构包括:2021年我乡共辖5个村(社区),乡镇总人口1.8万,现有村(社区)干部31人。乡政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡财政供养实有在职77人,其中:行政人员29人、全额事业人员23人、差额事业人员25人。

(二)决算单位构成。沩山乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:沩山乡人民政府本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5278.01万元。与上年相比,减少350.36万元,减少6.22%,主要是因为一般公共服务支出增加148.53万元,国防支出增加5万元,公共安全支出减少4.76万元,教育支出增加45.5万元,文化旅游体育与传媒支出减少48.13万元,社会保障和就业支出减少202.84万元,卫生健康支出增加56.9万元,节能环保支出减少97.35万元,城乡社区支出增加828.65万元,农林水支出减少296.96万元,交通运输支出减少21.82万元,资源勘探工业信息等支出减少0.12万元,商业服务业等支出增加9万元,住房保障支出减少9.04万元,国有资本经营预算支出增加0.07万元,灾害防治及应急管理支出减少144.28万元,其他支出增加19.56万元,抗疫特别国债安排的支出减少188.32万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5728.01万元,其中:财政拨款收入3763.8万元, 65.71%;其他收入1964.21万元,占34.29%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5728.01万元,其中:基本支出1642.15万元,占28.67%;项目支出4085.86万元,占71.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3763.8万元,与上年相比,增加84.55万元,增加2.3%,主要是因为2021年全乡新建4个美丽屋场,相应财政资金投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2906.18万元,占本年支出合计的77.21%,与2020年相比,财政拨款支出减少268.87万元,减少8.46%,主要是人员的减少,项目支出的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2906.18万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出953.2万元,占32.8%;国防支出5万元,占0.17%;公共安全支出24.43万元,占0.84%;教育(类)支出67.5万元,占2.32%;文化旅游体育与传媒支出41.25万元,占1.42 %;社会保障和就业支出218.37万元,占7.51%;卫生健康支出123.63万元,占4.25%;节能环保支出120万元,占4.13%;城乡社区支出35.65万元,占1.22%;农林水支出1208.42万元,占41.58%;交通运输支出43.83万元,占1.51%;商业服务业等支出增加20万元,占0.69%,住房保障支出31.39万元,占1.08%;灾害防治及应急管理支出13.51万元,占0.46%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1029.09万元,支出决算数为2906.18万元,完成年初预算的282.4%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理(项)(2010102)年初预算数为0万元,支出决算数为11.56万元,决算数大于预算数的主要的原因是增加了财政拨款。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)(2010104)年初预算数为0万元,支出决算数为1.68万元,决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拨款。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)(2010202)年初预算数为0万元,支出决算数为8万元,决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拨款。

4、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)年初预算数为865.08万元,支出决算数为819.19万元,完成年初预算数的94.69%,决算数大于预算数的主要原因调出人员大于调入人员。

5、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)年初预算数为197.77万元,支出决算数为29.25万元,完成年初预算数的14.79%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数将其他公共服务项都纳入此项。

6、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)政务公开审批(项)(2010306)年初预算数为14.23万元,支出决算数为12.04万元,完成年初预算数的84.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员调减。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)(2010507)年初预算数为0万元,支出决算数为5.8万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了第七次人口普查。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602),初预算数为0万元,支出决算数为8万元,主要原因是增加了财政管理工作经费。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2011102),初预算数为0万元,支出决算数为1.5万元,主要原因是增加了财政管理工作经费

10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)年初预算数为0万元,支出42.94万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党事务(2013602)年初预算数为0万元,支出决算数为11.42万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督管(项)(2013816)年初预算数为0万元,支出决算数为1.83万元,决算数大于预算数的主要是增加了食品安全经费。

13、国防支出()国防动员()人民防空()(2030603)年初预算数为0万元,但在人民防空()支出决算5万元,决算数大于预算数的主要是增加了民兵训练费用。

14、公共安全支出()公安()一般行政管理事务()(2040202)年初预算数为0万元,支出决算数为11.5万,决算数大于预算数的主要是增加了财政拨款。

15、公共安全支出()司法()行政运行()(2040601),年初预算数为28.87万元,支出决算数为12.82万元,完成年初预算的44.4%,主要原因是年初预算将司法块所有经费纳入行政运行部分。

16、公共安全支出()司法()社区矫正()(2040610)年初预算数为0万元,支出决算数为0.11万元,决算数大于预算数的主要是增加了财政拨款。

17、教育支出()普通教育()其他普通教育支出()(2050299)年初预算为0万元,支出决算数为62.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设维修资金。

18、教育支出()其他()其他教育费附加安排的支出()(2050999)年初预算为0万元,支出决算数为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设维修资金。

19、文化旅游体育与传媒支出()文化和旅游()其他文化和旅游支出()(2070199)年初预算为0万元,支出决算数为41.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因疫情影响活动费用增加。

20、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(2080102)年初预算为0万元,支出决算数为1.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拨款。

21、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)(2080104)年初预算数69.48万元,支出决算数为58.84万元,完成年初预算数的84.68%,主要原因是年中人员有异动,经费减少。

22、社会保障与就业(类)民政管理事务()基层政权建设和社区治理其他民政管理事务支出(项)(2080299)年初预算为0万元,支出决算数为9万元,决算数大于预算数的主要原因是低保专干拨款。

23、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算数为76.11万元,支出决算数为41.85万元,完成年初预算数的54.98%,决算数小大于预算数的主要原因是人员有异动。

24、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算为14.26元,支出决算数为7.86万元,完成年初预算数的55.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员有异动。

25、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(2080799)年初预算为0万元,支出决算数为12.7万元,决算数大于预算数差异原因是增加了财政拨款。

26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)年初预算数9万元,支出决算数为7.02万元,完成年初预算数的78%,决算数大于预算数差异原因是减少了财政拨款。

27、社会保障和就业支出()退役士兵安置()抚恤()其他优抚支出()(2080899)年初预算数0万元,决算支出数为0.8万元,决算数大于预算数差异原因是增加了财政拨款。

28、社会保障与就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)年初预算数为0万元,支出决算数为20.16万元,完成年初预算数的0%,决算数大于预算数原因是人员有异动。

29、社会保障与就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)(2081104)年初预算数为0万元,支出决算数为0.6万元,决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

30、社会保障与就业(类)最低生活保障(款)  农村最低生活保障金支出()(2081902)年初预算数为0万元,支出决算为35.22万元,决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

31、社会保障与就业(类)特困救助(款)  农村特困人员救助供养支出()(2082102)年初预算数为0万元,支出决算为10.4万元,决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

32、社会保障与就业(类)退役军人事务(款)一般行政管理事务(项)(2082802)年初预算数为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

33、社会保障与就业(类)退役军人事务(款)拥军优属()(2082804)年初预算数为0万元,支出决算数为1.86万元,决算数大于预算数主要原因是财政拔款的增加。

34、社会保障与就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)年初预算数64.04万元,支出决算数为4.7万元,完成年初预算数的7.3%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算笼统的将社会保障类其他项纳入其他保障就业支出项。

35、卫生健康支出(类)卫生管理事务()一般行政管理事务()(2100102)年初预算数0万元,支出决算数为3.36万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款的增加。

36、卫生健康支出(类)基层医疗卫生()其他基层医疗卫生机构支出()(2100399)年初预算数0万元,支出决算数为80万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款的增加。

37、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)年初预算数10万元,支出决算数为5万元,完成年初预算数的50%,主要原因是财政拨款减少。

38、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生事件应急处理(项)(2100499)年初预算数0万元,支出决算数为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

39、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共公共卫生处理(项)(2100408)年初预算数0万元,支出决算数为4.12万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

40、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)(2100717)年初预算数0万元,支出决算数为2.66万元,决算数大于预算数的有主要原因是经费的增加。

41、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)(2100799)年初预算数0万元,支出决算数为0.92万元,决算数大于预算数的有主要原因是经费的增加。

42、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)年初预算数15.66万元,支出决算数为20.92万元,完成年初预算数的133.59%,主要原因是人员有异动。

43、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)年初预算数11.74万元,支出决算数为6.54万元,完成年初预算数的55.7%,主要原因是人员有异动。

44、城乡社区支出(类)自然生态保护()农村环境保护()(2110402)年初预算数290.26万元,支出决算数120万元,完成年初预算数的41.34%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生支出减少。

45、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)(2120104)年初预算数54.2万元,支出决算数为35.65万元,完成年初预算数的65.77%,主要原因是财政拨款减少。

46、农林水事务(类)农业(款)机关服务(项)(2130103)年初预算数万元,支出决算数为1万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

47、农林水事务(类)农业(款)事业运行(项)(2130104)年初预算数486.5万元,支出决算数为277.62万元,完成年初预算数的57.06%,决主要原因是年初预算将部分指标纳入此项。

48、林水事务(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)年初预算数0万元,支出决算数为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制支出增加。

49、林水事务(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130119)年初预算数0万元,支出决算数为30万元,决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制支出增加。

50、林水事务(类)农业农村(款)农业生产发展(项)(2130122)年初预算数0万元,支出决算数为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

51、农林水事务(类)农业(款)农村公益事业(项)(2130126)年初预算数394.42万元,支出决算数为129.66万元,完成年初预算数的32.87%,主要原因是年初预算将农村基础设施建设所欲项目纳入此项。

52、农林水事务(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142)年初预算0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

53、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)(2130199)年初预算数0万元,支出决算数为34.11万元,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

54、农林水事务(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)年初预算数0万元,支出决算数为75.19万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拔款增加。

55、林水事务(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)年初预算数0万元,支出决算数为14.8万元,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

56、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)年初预算数0万元,支出决算数为30.21万元,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

57、农林水事务(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出()(2130321)年初预算数0万元,支出决算数为0.28万元,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

58、农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)(2130504)年初预算数0万元,支出决算数为3万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大。

59、农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)年初预算数0万元,支出决算数为390.12万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大。

60、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)年初预算数0万元,支出决算数17万元,完成年初预算数的177.61%,决算数大于预算数的主要原因是改善社区基础设施建设增加了投入。

61、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)年初预算数1211.42万元,支出决算数154.53万元,完成年初预算数的12.75%,主要原因是年初预算将对村(社区)的支出款全部纳入此项。

62、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)(2130706)年初预算数0万元,支出决算数40万元,决算数大于预算数的主要原因是改善社区基础设施建设增加了投入。

63、交通运输支出()公路水路运输()公路养护()(2140106)年初预算数为0万元,支出决算数为5.45万元,决算数大于预算数的主要原因是公路养护资金的增加。

64、交通运输支出()公路水路运输()公路和运输安全()(2140110)年初预算数为0万元,支出决算数为11.78万元,决算数大于预算数的主要原因是公路资金的增加。

65、交通运输支出()公路水路运输()内河运输()(2140129)年初预算数为0万元,支出决算数为3.36万元,决算数大于预算数的主要原因是公路资金的增加。

66、交通运输支出()公路水路运输()其他公路水路运输支出()(2140199)年初预算数为0万元,支出决算数为10.34万元,决算数大于预算数的主要原因是公路资金的增加。

67、交通运输支出()车辆购置税()车辆购置税用于公路等基础设施建设支出()(2140601)年初预算数为0万元,支出决算数为12.9万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

68、商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(2160299)年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

69、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算数为57.08万元,支出决算数为31.39万元,完成年初预算数的54.99%,主要原因是人员异动。

70、灾害防治及应急管理支出()自然灾害防治()地质灾害防治()(2240601)年初预算数为0万元,支出决算数为13.5万元,决算数大于预算数的主要原因是防治灾害经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1329.42万元,其中:人员经费1192.64万元,占基本支出的89.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、保险公积金等;公用经费136.77万元,占基本支出的10.29%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为58.3万元,支出决算为30.5万元,完成预算的52.32%,其中:

1.因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0 万元,与上年相比持平,由于预算支出为0,无法计算百分比。

2.公务接待费支出预算为50.3万元,支出决算为22.5万元,完成预算的44.73%,决算数小于预算数的主要原因是乡党委政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用,与上年相比减少0.07万元,减少0.31%,减少的主要原因是乡党委政府压缩非生产性开支,减少公务接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,与上年相比增加1.08万元,增加15.61%,增加的主要原因是公务用车维修次数增多,费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算22.5万元,占73.77%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占26.23%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为22.5万元,全年共接待来访团组 871个、来宾5829人次,主要是市直科局干部来机关公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 8万元,主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务用车维修支出,截至2021年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入857.55万元;年初结转和结余0万元;支出857.55万元,其中基本支出0万元,项目支出857.55万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.07万元;年初结转和结余0万元;支出0.07万元,其中基本支出0万元,项目支出0.07万元;年末结转和结余0万.具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(2230105)年初预算数为0万元,支出决算数为0.07万元,决算数大于预算数的主要原因中央在湘企业退休人员社会化管理补助。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出136.77万元,比上年决算数增加122.22万元,增长840%。主要原因是相比2020年人数增加,办公费增加23.15万元,印刷费增加6万元,水费增加0.95万元,电费增加11.71万元,邮电费增加2.49万元,维修(护)费增加0.1万元,租赁费增加4.62万元,会议费增加1.35万元,培训费增加1.65万元,其他交通费用增加17.76万元,其他商品服务支出增加7.77万元等。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.35万元,用于召开党代会、人大会会议,人数 185 人,其中内容为党代会1次,人数107人,人大1次,人数为78人;开支培训费1.65万元,用于开展农民技能学习培训,人数137人,内容为大力促进乡村振兴、农村农民技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1790.04万元,其中:政府购货物支出34.01万元、政府采购工程支出1670.83万元、政府采购服务支出85.2万元。授予中小企业合同金额1790.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额890.04万元,占政府采购支出总额的49.72%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位已开展2021年度预算绩效整体住处绩效预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告均已完成,详见2021年度部门整体支出绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年部门决算公开报表(沩山最新).xlsx
2021年部门整体支出绩效自评报告(沩山最新).docx

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